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風險管理

2022年風險管理運作情形摘要

1.為落實風險管理機制,風險管理小組於企業永續經營委員會之架構下每年協同各業務執行單位進行風險評估並每年一次向董事會報告運作情形。

2.經評估潛在風險事件之「可能性」及「影響度」形成風險矩陣,2023年重大風險為「環境風險_匯率風險」、「氣候變遷風險_碳排放收費機制施行」、「商業市場風險_環保法規加嚴風險」、「職業安全風險_工安事故」、「商業市場風險_稅率風險」,並形成相關管控策略與作法,未來將持續進行監控。

3.每月追蹤2022年重大風險管控結果。

4.進行氣候變遷相關風險與機會評估。

5.2022年度執行情形已於2022年10月27日董事會提報。

風險管理政策與程序

本公司於2021年8月3日董事會通過訂定「風險管理政策與程序辦法」作為風險管理之指導原則,風險管理政策係依照公司整體營運方針來定義各類風險,建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制,在可承受之風險範圍內,預防可能的損失。

風險管理範疇

透過審視本身業務及經營特性評估風險事件發生的頻率及營運衝擊嚴重度,本公司將風險分為「供應鏈風險」、「財務風險」、「管理風險」、「環境風險」、「其他風險」五大類並納入管理。

組織架構

本公司由企業永續經營委員會主導相關業務執行,委員會下設風險管理小組及召集人,委員會各小組與各業務單位定期進行風險因子鑑別與風險控管,以促進風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。並每年向董事會報告年度風險評估結果與風險管理運作情形。

風險管理組織架構

運作情形

1.2022年8月18日風險管理小組對企業永續經營委員會提交半年度彙整報告。

2.2022年9月6日風險管理小組啟動2023年風險評估,由企業永續經營委員會各小組召集人及各業務執行單位人員評估可能風險項目之發生機率及影響度。

3.2022年10月 12 日向企業永續經營委員會提報2023年重大風險評估結果及管控措施。

4.每月追蹤2022年重大風險管控結果。

5.氣候變遷相關風險與機會評估。

2023年重大風險及風險控制措施

針對風險議題之發生機率及影響度進行風險評估,形成風險矩陣如下,經提報企業永續經營委員會討論獲得共識,將「環境風險_匯率風險」、「氣候變遷風險_碳排放收費機制施行」、「商業市場風險_環保法規加嚴風險」、「職業安全風險_工安事故」、「商業市場風險_稅率風險」列入2023年重大風險,並形成相關管控策略與作法,未來將持續進行監控。

風險管理措施

重大風險矩陣

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